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企业常见税务问题整理税收和企业的发展是息息相关的,从增值税地征收到企业所得税地缴纳,企业的持续发展都离不开各项税务问题的处理。这里整理了几条常见的企业税务问题,都是以税务法规的形式,有理有据的为大家进行答疑解惑。问:季节工或者临时工等费用,在税前如何进行扣除?答:根据《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国税总局公告〔2012〕15号)规定,企业因雇用季节工、临时工所实际发生的费用,应区分为工资薪金支出和职工福利费支出,并按《企业所得税法》规定在企业所得税前扣除。其中属于工资薪金支出的,准予计入企业工资薪金总额的基数,作为计算其他各项相关费用扣除的依据。问:企业所得税税前扣除的凭证包括哪些?答:根据《关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第八条规定,税前扣除凭证按照来源分为内部凭证和外部凭证。内部凭证是指企业自制用于成本、费用、损失和其他支出核算的会计原始凭证。内部凭证的填制和使用应当符合国家会计法律、法规等相关规定。外部凭证是指企业发生经营活动和其他事项时,从其他单位、个人取得的用于证明其支出发生的凭证。金信财务可以出具专业管理评价报告及建议。会计财税咨询客服电话
包括但不限于发票(包括纸质发票和电子发票)、财政票据、完税凭证、收款凭证、分割单等。问:企业从中国境外购进货物发生了支出,可以作为企业所得税的税前凭证都有哪些?答:根据《国家税务总局关于发《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)规定,企业从境外购进货物或者劳务发生的支出,以对方开具的发票或者具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。问:一般纳税人企业,销售自产机器设备的同时,提供安装服务的部分,如何进行纳税?根据《国家税务总局关于明确中外合作办学等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2018年第42号)规定,一般纳税人销售自产机器设备的同时提供安装服务,应分别核算机器设备和安装服务的销售额,安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税方法计税。一般纳税人销售外购机器设备的同时提供安装服务,如果已经按照兼营的有关规定,分别核算机器设备和安装服务的销售额,安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税方法计税。纳税人对安装运行后的机器设备提供的维护保养服务,按照“其他现代服务”缴纳增值税。以上四条就是近来常见的税务问题。推广财税咨询流程提供服务的财务工作人员不仅具有较深的专业理论知识,而且具有较丰富的实践工作经验。
三、施行时间本公告适用于2016年度及以后年度企业所得税汇算清缴。《**税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》(国税函〔2008〕828号)第三条同时废止。”8.问:一般纳税人纳税事项发生变更,防伪税控系统是否也需要变更?答:根据《**税务总局关于***推行增值税**系统升级版工作有关问题的通知》(税总发〔2015〕42号)附件1.《增值税**系统升级版操作办法》第六条规定:“纳税人名称、开票限额、购票限量、开票机数量等事项发生变更的,纳税人应到主管税务**办理变更发行。纳税人识别号发生变化的,纳税人应到主管税务**办理注销发行。”9.问:定期定额户每月的开票金额大于核定定额,如何缴纳增值税?答:根据《**税务总局关于加强税务****税****管理问题的通知》(国税函〔2004〕1404号)规定:“四、对实行定期定额征收方法的纳税人正常申报时,按以下方法进行清算:(一)每月开票金额大于应征增值税税额的,以开票金额数为依据征收税款,并作为下一年度核定定期定额的依据。(二)每月开票金额小于应征增值税税额的,按应征增值税税额数征收税款。“根据《个体工商户税收定期定额征收管理办法》。
财税顾问可以为企业在财务和税收方面提供专业服务,每一个成长良好的企业都有自己的财税顾问。财税顾问能够帮助企业合法降低财税风险、优化节税空间,以实现财税收益的目标,让企业取得事半功倍的效果。登尼特企业财税服务在海内外拥有一批财税顾问团队,过为企业解决各种各样的财务、税务问题,提供系统化的咨询服务和解决方案,帮助企业做出正确的决策,解除后顾之忧。财税顾问的定义:财税顾问是指专业的投资管理公司在投资咨询服务中为企业提供上市整体方案设计、资产重组和改制方案拟定、财务规划与税务筹划、资本运营策划等。财税顾问服务内容:1、尽职调研,撰写股改可行性报告;2、财税重组重整;3、财税规划(含年度分析、年度预算)、解决、解决三大方案设计;4、财税内审内调;5、财税流程设置;6、上市前置财税服务;7、年度财税顾问及私人财产规划等。服务对象:1、刚创业的中小企业;2、需要规范、完善财务制度的企业;3、有意到港澳台或海外发展的中国中小民营企业;4、有意到中国投资办企的海外投资者或海外企业。金信的会计熟悉税务、财务、会计、工商等方面的知识,使委托人的经济活动在遵纪守法前提下健康有序地进行。
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